Версия для
слабовидящих

АО «Интер РАО – Электрогенерация» опубликовало бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2016 год


АО «Интер РАО – Электрогенерация» опубликовало отчётность за 2016 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

Показатель*

2016 год

2015 год

Изменение, %

Выручка

175,1

149,1

17,4

Себестоимость

139,0

128,0

8,6

Прибыль от продаж

34,0

19,2

77,4

Чистая прибыль/убыток

41,6

-3,3

-


На 31 декабря

2016 года

На 31 декабря

2015 года

Изменение, %

Совокупные активы

269,0

259,3

3,7

Собственный капитал

239,9

198,3

21,0

Кредиты и займы

-

9,7

-100,0

Чистый долг**

-3,6

-0,8

-

* в млрд рублей, если не указано иное. Относительное отклонение (в %) рассчитано исходя из данных бухгалтерской отчётности (в тыс. рублей)

** показатель «Чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные кредиты и займы» плюс «Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их эквиваленты» минус «Денежные средства на депозитных счетах»

Операционные показатели Общества за 2016 год опубликованы на интернет-сайте АО «Интер РАО - Электрогенерация»: http://www.irao-generation.ru/press/news/

Отчёт о прибылях и убытках

Выручка АО «Интер РАО – Электрогенерация» за 2016 год составила 175,1 млрд рублей, что выше показателя 2015 года на 17,4% (или на 26,0 млрд рублей).

Выручка от реализации электроэнергии снизилась по сравнению с 2015 годом на 2,6% (или 2,4 млрд рублей) и составила 90,6 млрд рублей.

На снижение выручки от реализации электроэнергии в отчётном периоде повлияли вывод неэффективного устаревшего оборудования Верхнетагильской, Черепетской и Южноуральской ГРЭС суммарной установленной мощностью 831 МВт, а также минимизация состава включенного генерирующего оборудования с низкой рентабельностью, что привело к уменьшению объёма выработки станциями АО «Интер РАО - Электрогенерация» на 6,7% (или на 5,656 млрд кВт*ч). Сокращение выручки, обусловленное снижением объема реализации электроэнергии, составило 6,4 млрд рублей, что было частично нивелировано увеличением средневзвешенной цены реализации на 4,4% в основном в секторе РСВ, что связано преимущественно с индексацией цен на газ для промышленных потребителей с 1 июля 2015 года (рост выручки на 4,0 млрд рублей).,

Выручка от реализации мощности за 2016 год увеличилась по сравнению с прошлым годом на 17,9% (или на 9,4 млрд рублей) и составила 62,1 млрд рублей, в основном за счёт роста выручки по Договорам о предоставлении мощности (ДПМ).

Выручка по ДПМ выросла на 9,7 млрд рублей (или 35,9%), до уровня 36,6 млрд рублей, за счёт:

  • пересмотра цен поставляемой мощности по ДПМ (рост выручки на 7,3 млрд рублей) в условиях роста доходности долгосрочных государственных облигаций, уточнения доли компенсируемых затрат, отражающей прогнозную прибыль от продажи электрической энергии (Крсв) по четырем объектам ДПМ, и начала оплаты дельты ДПМ с 7-го года поставки по объектам ДПМ Каширской ГРЭС и Сочинской ТЭС с июля 2016 года.
  • увеличения объёма оплачиваемой мощности (рост выручки на 2,4 млрд рублей), в том числе:
    - в связи с оплатой мощности энергоблока № 9 Черепетской ГРЭС с апреля 2015 года (рост выручки на 0,8 млрд рублей),
    - в результате проведения переаттестации блоков ДПМ в 2015-2016 году (рост выручки на 0,3 млрд рублей).

Выручка от прочей реализации за 2016 год составила 19,2 млрд рублей против 0,6 млрд рублей за 2015 год. Основным фактором изменения показателя стала продажа товарно-материальных ценностей (ТМЦ) сторонним организациям (18,6 млрд рублей).

Себестоимость реализованной продукции и предоставленных услуг за 2016 год увеличилась по сравнению с 2015 годом на 8,6% (или на 11,0 млрд рублей) и составила 139,0 млрд рублей.

Рост себестоимости обусловлен разнонаправленным влиянием следующих основных факторов:

  • Снижением производственных затрат на 6,9 млрд рублей:
    - Затраты на топливо в 2016 году сократились на 6,1 млрд рублей (или на 7,7%) по сравнению с прошлым годом в основном за счет уменьшения объёма выработки станциями АО «Интер РАО - Электрогенерация» (снижение на 5,6 млрд рублей), снижения УРУТ (снижение на 0,4 млрд. руб.), а также сдерживания темпов роста топливных расходов в связи с переходом с 1 января 2016 г. на закупку природного газа у независимого поставщика.
    Кроме того, дополнительный эффект, полученный в результате закупки мазута по сниженным ценам, составил 0,2 млрд руб.
    - Положительное влияние на сдерживание роста себестоимости оказал комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности, реализованный менеджментом Общества, в результате которого условно-постоянные расходы снижены относительно уровня прошлого года на 1,5% (или 0,6 млрд. руб.) при фактической инфляции 5,38% по данным Федеральной службы государственной статистики.
    - Прочие расходы, включаемые в себестоимость (покупная электроэнергия, услуги системного оператора) снизились на 0,2 млрд рублей.
  • Увеличением затрат на приобретение ТМЦ для последующей реализации на 17,9 млрд рублей

Валовая прибыль за 2016 год составила 36,1 млрд рублей, что на 70,7% (или
14,9 млрд рублей) выше показателя 2015 года.

Коммерческие и управленческие расходы по сравнению с 2015 годом снизились на 4,3% (или 0,1 млрд рублей).

Прибыль от продаж за 2016 год составила 34,0 млрд рублей, что на 77,4% (или 14,9 млрд рублей) выше показателя прошлого года.

Реализация Программы вывода из эксплуатации неэффективного генерирующего оборудования АО «Интер РАО – Электрогенерация» позволила получить положительный экономический эффект за 2016 год в размере 0,7 млрд рублей.

Сальдо прочих доходов/расходов (без учёта сальдо по процентам и доходов от участия в других организациях) по итогам отчетного периода составило 14,8 млрд рублей против минус 21,2 млрд рублей за 2015 год, что обусловлено разнонаправленными факторами:

- созданием в 2015 году оценочного обязательства по солидарному поручительству и восстановлением этого обязательства в 2016 году;

- отражением дохода в связи с получением возмещений по невыполненным обязательствам контрагентов.

- созданием резерва по сомнительным долгам в 2016 году.

Чистая прибыль по итогам отчётного периода составила 41,6 млрд рублей. Чистый убыток по итогам 2015 года составил 3,3 млрд рублей.

Бухгалтерский баланс

Совокупные активы АО «Интер РАО – Электрогенерация» увеличились на 3,7% (или на 9,7 млрд рублей) и по состоянию на 31 декабря 2016 года составили
269,0 млрд рублей.

Внеоборотные активы за 2016 год увеличились на 4,0% или 9,1 млрд рублей и составили 236,4 млрд рублей. Увеличение в основном связано со строительством новых энергоблоков Верхнетагильской и Пермской ГРЭС, а также завершением модернизации второго энергоблока Ириклинской ГРЭС.

Оборотные активы за 2016 год увеличились на 1,8% (или 0,6 млрд рублей) и составили 32,7 млрд рублей. На изменение стоимости оборотных активов в основном повлияли следующие факторы: увеличение текущей дебиторской задолженности на 7,3 млрд рублей (или 53,1%) в основном в связи с реализацией ТМЦ, и уменьшение денежных средств и финансовых вложений на 7,0 млрд рублей (или 65,9%), в связи с направлением средств на погашение займов и на погашение задолженности за приобретение основных средств..

Обязательства АО «Интер РАО – Электрогенерация» по состоянию на 31 декабря 2016 года сократились на 31,9 млрд рублей (или 52,2%) и составили 29,2 млрд рублей. Динамика показателя обусловлена основными факторами: восстановлением оценочного обязательства по договору поручительства, погашением внутригруппового займа, погашением задолженности перед ПАО «Интер РАО» за приобретение основных средств.

Кредиты и займы АО «Интер РАО – Электрогенерация» на 31 декабря 2016 года полностью погашены (в 2016 году состоялось досрочное погашение внутригрупповых займов в сумме 9,7 млрд рублей, привлечённых в 2014 году для реализации проектов нового строительства).

Бухгалтерская отчётность по РСБУ ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»

Показатель*

2016 год

2015 год

Изменение, %

Выручка

17,7

18,5

-4,1

Себестоимость

13,7

14,3

-4,6

Прибыль от продаж

3,3

3,4

-2,3

Чистая прибыль

2,9

1,9

+53,8


На 31 декабря

2016 года

На 31 декабря

2015 года

Изменение, %

Совокупные активы

34,6

29,2

18,5

Собственный капитал

19,3

16,3

17,9

Кредиты и займы

11,2

10,1

11,5

Чистый долг**

0,8

3,6

-78,1

* в млрд рублей, если не указано иное

** показатель «Чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные кредиты и займы» плюс «Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их эквиваленты» минус «Денежные средства на депозитных счетах»

Отчёт о прибылях и убытках

Выручка ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» за 2016 год снизилась на 0,8 млрд рублей (или на 4,1%) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 17,7 млрд рублей.

Выручка от реализации электроэнергии снизилась на 1,2 млрд рублей (или 9,2%) и составила 11,8 млрд рублей, что обусловлено снижением реализации электроэнергии в связи с уменьшением суммарного времени работы энергоблоков, по причине:

- плановых ремонтов первого и второго энергоблоков,

- оптимизации состава включенного генерирующего оборудования в условиях снижения цен на электроэнергию.

Выручка от реализации мощности увеличилась на 8,1% (или 0,4 млрд рублей) и составила 5,6 млрд рублей. Рост показателя обусловлен в первую очередь ростом выручки по ДПМ в связи с увеличением доходности долгосрочных государственных обязательств, индексацией на ИПЦ нормативных эксплуатационных затрат, учитываемых в расчете цены мощности, а также увеличением объемов выработки.

Себестоимость реализованной продукции снизилась на 4,6% (или на 0,7 млрд рублей) в связи с сокращением объема выработки и составила 13,7 млрд рублей.

Валовая прибыль за 2016 год по сравнению с 2015 годом снизилась на 0,1 млрд рублей (или 2,4%) и составила 4,1 млрд рублей.

Коммерческие и управленческие расходы уменьшились на 2,6% и составили 0,8 млрд руб.

Прибыль от продаж за 2016 год составила 3,3 млрд рублей, снизившись на 2,3% (или на 0,1 млрд рублей).

Сальдо прочих доходов и расходов (без учёта сальдо по процентам и доходов от участия в других организациях) составило 0,8 млрд рублей против минус 0,1 млрд рублей за 2015 год. Изменение в основном связано с увеличением суммы восстановления резерва по сомнительным долгам за счёт применения вексельной схемы погашения задолженности компаний Северного Кавказа и ПАО «Волгоградэнергосбыт», а также с отражением дохода на сумму 0,7 млрд рублей в связи с получением возмещений по невыполненным обязательствам контрагентов.

В результате чистая прибыль ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» за 2016 год по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1,0 млрд рублей (или 53,8%) и составила 2,9 млрд рублей.

Бухгалтерский баланс

Совокупные активы ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» увеличились на 18,5% (или на 5,4 млрд рублей) и по состоянию на 31 декабря 2016 года составили 34,6 млрд рублей.

Внеоборотные активы уменьшились на 3,9% (или на 0,8 млрд рублей) и составили 20,0 млрд рублей. Основной причиной уменьшения явилось начисление амортизации, что привело к уменьшению остаточной стоимости объектов основных средств.

Оборотные активы увеличились на 74,8% (или на 6,2 млрд рублей), до 14,5 млрд рублей в основном за счёт увеличения денежных средств и их эквивалентов на 61,4% (или на 4,0 млрд рублей), до 10,4 млрд рублей в связи с увеличением размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах, а также за счёт увеличения запасов в связи с поставкой плановых запасных частей для проведения первой инспекции третьего энергоблока в 2017 году.

Совокупные обязательства по состоянию на 31 декабря 2016 года увеличились на 19,3% (или на 2,5 млрд рублей) и составили 15,3 млрд рублей. Изменения в основном связаны с увеличением кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками в связи с поставкой запасных частей для проведения инспекции третьего энергоблока, а также с начислением процентов по внутригрупповому займу.

* * *

АО «Интер РАО – Электрогенерация» является 100% дочерней компанией ПАО «Интер РАО». В состав АО «Интер РАО – Электрогенерация» входят 17 крупнейших тепловых электростанций России общей установленной электрической мощностью 20,9 ГВт (с 01.01.2017 г.) Функции единоличного исполнительного органа АО «Интер РАО – Электрогенерация» исполняет управляющая компания – ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

www.irao-generation.ru

* * *

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением составляет 33 ГВт.

www.interrao.ru